Закрытие Курсовых Разниц В 1с 8.3

Закрытие Курсовых Разниц В 1с 8.3



➡➡➡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ!






























Закрытие Курсовых Разниц В 1с 8.3
BBDragon спросил   13 декабря 2018 в 15:39
Добрый день, уважаемые коллеги! У нас ООО, ОСНО, 1С 8.3 БП 3.0.65.84. В этом году было несколько реализаций товаров иностранному контрагенту, при этом образовалась гигантская сумма по кредиту 91.01; образовалась она со счетов 52 и 62.21 (причем основные доли этой суммы возникли после регламентной операции "переоценка валютных остатков"). По дебету 91.02 также есть сумма по курсовым разницам, но уже 500 тысяч всего. Как можно "погасить" или правильно списать эти суммы?
Lynn 962   балла , г. Симферополь
Добрый день! Курсовая разница возникает на отчетную дату или дату погашения обязательства в результате переоценки активов и обязательств (абз. 4 п. 3 ПБУ 3/2006). Если у Вас правильно заполнены курсы валют, то на счетах 91.01 и 91.02 у Вас отражены доходы и расходы от изменения курса. 91 счет ежемесячно закрывается регламентной операцией на сч.99 Прибыли и убытки, поэтому дополнительно ничего "погашать" или "списывать" не нужно.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Добрый день! Проверьте даты проведения документов, а если это один день, то время. Сталкивалась с подобной ситуацией в 1С 8.3..
simport 271 733   балла , г. Мытищи
Цитата (BBDragon): В этом году было несколько реализаций товаров иностранному контрагенту, при этом образовалась гигантская сумма по кредиту 91.01; образовалась она со счетов 52 и 62.21 (причем основные доли этой суммы возникли после регламентной операции "переоценка валютных остатков"). По дебету 91.02 также есть сумма по курсовым разницам, но уже 500 тысяч всего. Как можно "погасить" или правильно списать эти суммы?
Цитата (Lynn): правильно заполнены курсы валют
Спасибо всем откликнувшимся! Курсы валют старался регулярно заполнять, сейчас по-новой загрузил их курс с 1 января до текущей даты, ничего не поменялось. Основные суммы были образованы при закрытии апреля и июня на основании реализаций, проведенных в тот месяц. Также была большая сумма при поступлении оплаты на расчетный счет. Тут еще такой момент, у нас 2 расчетных счета по доллару - основной и транзитный. Так вот деньги нам сначала перечисляют на транзитный, а с него уже через несколько дней мы перекидываем на основной. Не знаю почему, но так захотело руководство. Проверил движения по самим счетам. Странно, в апреле не было ни начального сальдо, ни оборотов, но переоценка дала очень большую сумму. В мае пришли деньги на транзитный счет, большую часть перекинули на основной счет. В июне-июле были еще оплаты, после этого почти всё перекинули на основной. В августе и далее остатки по-прежнему есть, но движений практически нет
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
simport 271 733   балла , г. Мытищи
Цитата (BBDragon): Странно, в апреле не было ни начального сальдо, ни оборотов, но переоценка дала очень большую сумму.
Lynn 962   балла , г. Симферополь
Цитата (BBDragon): при закрытии апреля
Всем спасибо огромное, получилось! В апреле была отгрузка, поэтому возникли курсовые разницы. Я просто программист, главбуха у нас нет, старший бухгалтер попросила помочь разобраться с этим вопросом. Счета  и остатки проверили, всё правильно, так что вопрос закрыт
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами



Конкурс к новому году


Подписки


О проекте


Редакционная политика


Обратная связь




Как ликвидировать курсовые разницы в 1 С 8 . 3 ? | Форум
Курсовых разница в 1 С 8 . 3 . Как отразить? - Пошаговая инструкция
Как отразить курсовые разницы в 1 С 8 . 3 - Самоучитель 1 С от...
Курсовые разницы в 1 С Бухгалтерия 3.0
Когда возникают курсовые (суммовые) разницы в налоговом...
Эссе Правление Ивана 4 Абсолютное Зло
Сборник Сочинений Егэ Цыбулько
Основные Алгоритмы Научного Мышления Реферат
Мини Сочинение Горе От Ума
Право И Государство Диссертация

Report Page