Упрощенная система налогообложения для ип 6 процентов

Упрощенная система налогообложения для ип 6 процентов

Упрощенная система налогообложения для ип 6 процентов




Скачать файл - Упрощенная система налогообложения для ип 6 процентов


























Однако многие ИП плохо понимают, как это сделать на практике. Разъясняем наиболее острые вопросы. Как правильно платить фиксированные взносы, чтобы на них можно было уменьшить налог? Взносы можно платить в течение года любыми суммами, так, как вам удобно. Для уплаты фиксированных взносов не установлены ежемесячные или ежеквартальные сроки. В Федеральном законе от Первый для фиксированных взносов, не зависящих от дохода ИП одинаковых для всех предпринимателей — не позднее 31 декабря года, за который уплачиваются взносы. Второй срок для фиксированных взносов с доходов, превышающих тыс. В целях равномерности уменьшения налога по отчетным периодам, многим индивидуальным предпринимателям удобно уплачивать взносы ежеквартально, чтобы не переплачивать налог в течение года. Можно ли уменьшать налог на взносы в ПФ, рассчитанные с доходов, превышающих тыс. Согласно терминологии Федерального закона от N ФЗ, обе части взносов фиксированная сумма и расчетная - с доходов, превышающих тыс. А ИП имеет право уменьшать налог на уплаченные страховые взносы в фиксированном размере \\\\\\\\\\\\\\\[3\\\\\\\\\\\\\\\]. Может ли ИП с работниками уменьшать налог по УСН на свои взносы, ведь в Налоговом кодексе написано, что только ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, могут уменьшать налог на взносы в фиксированном размере? ИП на УСН может уменьшать налог на свои взносы в фиксированном размере вне зависимости от того, есть у него работники или нет. Дело в том, что в пп. Там указано, что можно уменьшить исчисленный налог на сумму страховых взносов, уплаченных в налоговом отчетном периоде. А, например, в главе про ЕНВД в статье про расчет налога прямо написано, что налог можно уменьшить на страховые взносы, начисленные на вознаграждения работникам \\\\\\\\\\\\\\\[4\\\\\\\\\\\\\\\]. Разница с УСН очевидна. Поэтому ЕНВД и нельзя уменьшать на фиксированные взносы ИП, если у ИП есть работники, в отличии от УСН. Можно ли уменьшать налог текущего года на взносы, уплаченные за прошлые годы? Например, в январе года были уплачены взносы за год. Взносы уменьшают налог в периоде их уплаты. При этом условия об их начислении именно в периоде уменьшения налога нет. Взносы должны быть в принципе исчислены, пусть и в более ранних периодах. Такой же точки зрения придерживаются ФНС РФ \\\\\\\\\\\\\\\[5\\\\\\\\\\\\\\\] и Минфин РФ \\\\\\\\\\\\\\\[6\\\\\\\\\\\\\\\] в своих письмах. Но для того, чтобы уменьшить авансовые платежи по налогу на взносы, взносы должны быть уплачены в том отчетном периоде, за который платятся эти авансовые платежи. Например, чтобы уменьшить налог за 9 месяцев года на взносы, взносы должны быть уплачены не позднее 30 сентября года. Можно ли на взносы, уплаченные в 1 квартале, уменьшить авансовый платеж по налогу за 2 квартал? Дело в том, что налог при УСН не считается поквартально, он считается нарастающим итогом. Поэтому не бывает налога за 2, 3 или 4 квартал. Бывают авансовые платежи по налогу за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и налог за год. При расчете налога за 1 полугодие берутся доходы за 1 полугодие и взносы, уплаченные в этом полугодии. Поскольку 1 квартал входит в 1 полугодие, то, вне всяких сомнений, взносы, уплаченные в этом квартале, будут уменьшать авансовый платеж за 1 полугодие. Взносы во 2 квартале уплачены не были, при расчете налога за 1 полугодие вы берете сумму рублей для уменьшения налога, потому что эта сумма взносов была уплачена в 1 полугодии. Не надо брать отдельно доход за 2 квартал и считать налог от него, это неверно и может привести к неправильному результату. Можно ли уплатить взносы с доходов, превышающих тыс. Или эти взносы надо уплачивать только по окончании года и уменьшать на них уже налог года? Взносы с доходов, превышающих тыс. Взносы можно платить частями, не обязательно одной суммой. Поскольку эти взносы являются фиксированными см. Поэтому, если вы уплатите взносы с доходов, превышающих тыс. Сегодня прилетело письмо счастья из налоговой, где требуют заплатит ,38 руб - наименование налога который указан 'УСН доход по налоговым нарушениям год '. Мой налог за год составил , что меньше суммы фиксированных взносов! Правомерно ли их требование? Может в пенсионный надо было каждый квартал перечислять или дело не в этом? Наш руководитель решил всех сотрудников перевести на ИП. Говорит так выгоднее и налогов платить меньше. Это налог за год, как он может уменьшать налог года? Причем тут авансовые платежи? Добрый день Помогите пожалуйста разобраться. В январе года мы зарегистрировали ИП, налогооблажение УСН доходы. Фиксированные платежи в фонды оплатила в ноябре года сразу все. Могу ли всю сумму рублей уплаченную в году вычесть с авансового платежа за 1 квартал по доходу УСН сминусовать? И еще один вопрос: Когда их можно будет сминусовать с авансового платежа по доходам? Странный вопрос Декларацию заполнить. Там же есть строки для страховых взносов. Декларация для того ведь и заполняется, чтобы показать начисление налога за год. Там и будет видна сумма, которая подлежит уплате за год строка минус строка У Меня доход минус расход УСН и в декларации есть только раздел 1. И нет строки и о которой Вы пишите. Получается аванс за 1кв по-любому должен оплатить? Или вы имеете в виду что это уже будет учитываться как доход за год? Деятельности в г не было. К , подскажите, пожалуйста, если я не уплатил взносы во втором квартале, а планирую оплатить их в июле, могу ли я не платить налог по УСН за 1 полугодие в счет оплаченных взносов в июле? Если нет, то что за это будет? Да нет смысла уже доплачивать за 1 квартал, надо просто правильно рассчитать налог за 1 полугодие. Налог при УСН не считается поквартально, не бывает налога за 2 квартал. Все семинары по теме УСН Упрощенная система налогообложения. У Вас не активирована подписка на рассылку! Проверьте Ваш e-mail и активируйте подписку. Люди которым это нравится. Фото Бориса Мальцева, Клерк. Надежда Камышева эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА 'Клерк. УСН Упрощенная система налогообложения. Написать свое мнение мнений. К Сообщения форума Блог Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email. Можно ли было уменьшить авансовый платеж на сумму всех фикс. Так при расчете налога за год берутся все взносы, уплаченные в этом году. К , Вы писали: Переплату можно учесть в этом году при уплате налога или вернуть на счет. Какого ответа Вы собираетесь ждать от налоговой, если Вы ни о чем её не спрашивали? Аноним , декларация заполняется в рублях, никаких копеек там быть не должно. Взносы включаются все, но не более суммы, указанной в строке Добрый день, так как я могу разбить авансовый платеж за квартал на фиксированные взносы внесенные в этом квартале, то могу ли я уменьшить налог на часть именно часть фиксированных взносов внесенных в этом квартале, допустим налог за первый квартал составил , я заплатил взносов на , могу ли я заплатить налога уменьшив его на часть фиксированного взноса. Всегда здесь можно найти что-то умное. При этом оно изложено человеческим языком. Я платил налоги в первых кварталах, а в четвертом квартале дохода не было, так что налог не платил, зато уплатил страховые взносы. Получается что уменьшать на них уже нечего, и деньги пропадают? Или можно будет их зачесть в следующем году? Другими словами, осталось неясно, где учитывается сумма в строке Налог по УСН не считается поквартально, не бывает налога за 4 квартал. Бывает налог за год. Если у вас по итогам года переплата по налогу, то переплату можно зачесть в этом году или вернуть на счет. Перенести уплаченные в году взносы на год для уменьшения налога нельзя. Помогите, пожалуйста, рассчитать авансовые платежи за 1 кв года. Доход за 1 кв г. Налоги платятся в рублях, без копеек. Аноним , вот в этой теме на форуме приведите данные из своей декларации из раздела 1. И напишите, какого числа вы декларацию сдали. Или я не права? А какие налоги по сотрудникам добавятся, если они сами будут ИП и сами будут эти взносы платить? Ваш руководитель сам ИП? И все работники у него сейчас неоформлены вообще что ли? ИП в годы применяло режим доходы-расходы. Фиксированные платежи в фонды оплачены в январе года. С января года ИП применяет режим доходы. Можно ли уменьшить авансовый платеж за 1 кварта на сумму данных платежей? Помогите вот в какой ситуации. ИП УСН 6, вел деятельность в году. В году деньги на счете появились, деятельность возобновилась и тысяч были списаны по инкассо от налоговой. Ведь по факту налог был уплачен, пусть и не добровольно в первом квартале года. Буду крайне признателен за ответ, особенно если будет ссылка на норму закона в случае если налоговая откажется принимать это к вычету. Можете Когда их можно будет сминусовать с авансового платежа по доходам? При расчете авансов за 1 полугодие года. Все мои вопросы отпали Спасибо за то, что находите время отвечать!!! Не подскажите, если в году ПФ по итогам проверки взыскал недоимку по взносам за год, можно ли на эту сумму уменьшать единый налог? ИП УСН без работников. Как именно его уменьшить? Позвонил в налоговую, там говорят, типа ну Вы покажите сумму которую оплатили в ПФ в году как РАСХОД и у Вас уменьшится налоговая база. Если так сделать, в результате сумма которую нужно оплатить в качестве налога уменьшается там буквально на тысячи. Ну просто как бы РАСХОДная часть чуть больше и налог НЕМНОЖКО меньше. Или можно просто из суммы которая получилась к оплате в качестве налога - отнять сумму, которую оплатили в ПФ в году? Там и будет видна сумма, которая подлежит уплате за год строка минус строка Это уже другой человек задавал. Я У Меня доход минус расход УСН и в декларации есть только раздел 1. Пожалуйста, Вы можете еще раз ответить на мой вопрос? И пишутся они в графу расходов как в книге, так и в декларации. Подскажите пожалуйста, если оплатил фикс взносы в конце года, то можно уменьшить авансовый платеж УСН за первый квартал ? Эти взносы должны указываться в строке и уменьшать налог за год. Эти взносы должны указываться в строке и уменьшать налог за год Получается аванс за 1кв по-любому должен оплатить? Ну сейчас-то платить аванс за 1 квартал года уже поздно, уже налог за год платить надо. А если не уплатили аванс, то пени насчитают. Что - то как-то растерялась! И не важно, за себя это взносы или за работников. Сейчас ПФРу должен около 80 тысяч, а в налоговую около Если я заплачу эти 80 тыс в ПФР, могу я не платить 20 в налоговую? Практически весь год не платили взносы в ФСС, так как постоянно были суммы к возмещению из-за декретных , сейчас налоговая не принимает к вычету эти суммы начисленных взносов с зарплаты работающих сотрудников по причине отсутствия фактического перечисления. Можно ли уменьшить на сумму взносов по налогу за год или только аванс за 1 квартал ? Аноним , Вы писали: Добрый день,подскажите пожалуйста,не успела оплатить взносы и процент свыше т р. Ип, Усн доходы, без работников,спасибо за ответ. Взносы, уплаченные в июле будут уменьшать налог за 9 месяцев. За полугодие авансовый платеж на них уже не уменьшить. Но платить все равно смысл есть, а то ведь и в сентябре можете забыть. Поскольку июля это уже 3 квартал, а не 1 полугодие. Прочитав,понял,что ошибся и надо было заплатить омс до 31 марта. Цены Нативная реклама Связаться. ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах.

ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Упрощённая система налогообложения

Калининград санкт петербург расписание

Какой шампунь хорошо промывает волосы

УСН 6 или 15%: что лучше?

Однако многие ИП плохо понимают, как это сделать на практике. Разъясняем наиболее острые вопросы. Как правильно платить фиксированные взносы, чтобы на них можно было уменьшить налог? Взносы можно платить в течение года любыми суммами, так, как вам удобно. Для уплаты фиксированных взносов не установлены ежемесячные или ежеквартальные сроки. В Федеральном законе от Первый для фиксированных взносов, не зависящих от дохода ИП одинаковых для всех предпринимателей — не позднее 31 декабря года, за который уплачиваются взносы. Второй срок для фиксированных взносов с доходов, превышающих тыс. В целях равномерности уменьшения налога по отчетным периодам, многим индивидуальным предпринимателям удобно уплачивать взносы ежеквартально, чтобы не переплачивать налог в течение года. Можно ли уменьшать налог на взносы в ПФ, рассчитанные с доходов, превышающих тыс. Согласно терминологии Федерального закона от N ФЗ, обе части взносов фиксированная сумма и расчетная - с доходов, превышающих тыс. А ИП имеет право уменьшать налог на уплаченные страховые взносы в фиксированном размере \\\\\\\\\\\\\\\\\\[3\\\\\\\\\\\\\\\\\\]. Может ли ИП с работниками уменьшать налог по УСН на свои взносы, ведь в Налоговом кодексе написано, что только ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, могут уменьшать налог на взносы в фиксированном размере? ИП на УСН может уменьшать налог на свои взносы в фиксированном размере вне зависимости от того, есть у него работники или нет. Дело в том, что в пп. Там указано, что можно уменьшить исчисленный налог на сумму страховых взносов, уплаченных в налоговом отчетном периоде. А, например, в главе про ЕНВД в статье про расчет налога прямо написано, что налог можно уменьшить на страховые взносы, начисленные на вознаграждения работникам \\\\\\\\\\\\\\\\\\[4\\\\\\\\\\\\\\\\\\]. Разница с УСН очевидна. Поэтому ЕНВД и нельзя уменьшать на фиксированные взносы ИП, если у ИП есть работники, в отличии от УСН. Можно ли уменьшать налог текущего года на взносы, уплаченные за прошлые годы? Например, в январе года были уплачены взносы за год. Взносы уменьшают налог в периоде их уплаты. При этом условия об их начислении именно в периоде уменьшения налога нет. Взносы должны быть в принципе исчислены, пусть и в более ранних периодах. Такой же точки зрения придерживаются ФНС РФ \\\\\\\\\\\\\\\\\\[5\\\\\\\\\\\\\\\\\\] и Минфин РФ \\\\\\\\\\\\\\\\\\[6\\\\\\\\\\\\\\\\\\] в своих письмах. Но для того, чтобы уменьшить авансовые платежи по налогу на взносы, взносы должны быть уплачены в том отчетном периоде, за который платятся эти авансовые платежи. Например, чтобы уменьшить налог за 9 месяцев года на взносы, взносы должны быть уплачены не позднее 30 сентября года. Можно ли на взносы, уплаченные в 1 квартале, уменьшить авансовый платеж по налогу за 2 квартал? Дело в том, что налог при УСН не считается поквартально, он считается нарастающим итогом. Поэтому не бывает налога за 2, 3 или 4 квартал. Бывают авансовые платежи по налогу за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев и налог за год. При расчете налога за 1 полугодие берутся доходы за 1 полугодие и взносы, уплаченные в этом полугодии. Поскольку 1 квартал входит в 1 полугодие, то, вне всяких сомнений, взносы, уплаченные в этом квартале, будут уменьшать авансовый платеж за 1 полугодие. Взносы во 2 квартале уплачены не были, при расчете налога за 1 полугодие вы берете сумму рублей для уменьшения налога, потому что эта сумма взносов была уплачена в 1 полугодии. Не надо брать отдельно доход за 2 квартал и считать налог от него, это неверно и может привести к неправильному результату. Можно ли уплатить взносы с доходов, превышающих тыс. Или эти взносы надо уплачивать только по окончании года и уменьшать на них уже налог года? Взносы с доходов, превышающих тыс. Взносы можно платить частями, не обязательно одной суммой. Поскольку эти взносы являются фиксированными см. Поэтому, если вы уплатите взносы с доходов, превышающих тыс. Сегодня прилетело письмо счастья из налоговой, где требуют заплатит ,38 руб - наименование налога который указан 'УСН доход по налоговым нарушениям год '. Мой налог за год составил , что меньше суммы фиксированных взносов! Правомерно ли их требование? Может в пенсионный надо было каждый квартал перечислять или дело не в этом? Наш руководитель решил всех сотрудников перевести на ИП. Говорит так выгоднее и налогов платить меньше. Это налог за год, как он может уменьшать налог года? Причем тут авансовые платежи? Добрый день Помогите пожалуйста разобраться. В январе года мы зарегистрировали ИП, налогооблажение УСН доходы. Фиксированные платежи в фонды оплатила в ноябре года сразу все. Могу ли всю сумму рублей уплаченную в году вычесть с авансового платежа за 1 квартал по доходу УСН сминусовать? И еще один вопрос: Когда их можно будет сминусовать с авансового платежа по доходам? Странный вопрос Декларацию заполнить. Там же есть строки для страховых взносов. Декларация для того ведь и заполняется, чтобы показать начисление налога за год. Там и будет видна сумма, которая подлежит уплате за год строка минус строка У Меня доход минус расход УСН и в декларации есть только раздел 1. И нет строки и о которой Вы пишите. Получается аванс за 1кв по-любому должен оплатить? Или вы имеете в виду что это уже будет учитываться как доход за год? Деятельности в г не было. К , подскажите, пожалуйста, если я не уплатил взносы во втором квартале, а планирую оплатить их в июле, могу ли я не платить налог по УСН за 1 полугодие в счет оплаченных взносов в июле? Если нет, то что за это будет? Да нет смысла уже доплачивать за 1 квартал, надо просто правильно рассчитать налог за 1 полугодие. Налог при УСН не считается поквартально, не бывает налога за 2 квартал. Все семинары по теме УСН Упрощенная система налогообложения. У Вас не активирована подписка на рассылку! Проверьте Ваш e-mail и активируйте подписку. Люди которым это нравится. Фото Бориса Мальцева, Клерк. Надежда Камышева эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА 'Клерк. УСН Упрощенная система налогообложения. Написать свое мнение мнений. К Сообщения форума Блог Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email. Можно ли было уменьшить авансовый платеж на сумму всех фикс. Так при расчете налога за год берутся все взносы, уплаченные в этом году. К , Вы писали: Переплату можно учесть в этом году при уплате налога или вернуть на счет. Какого ответа Вы собираетесь ждать от налоговой, если Вы ни о чем её не спрашивали? Аноним , декларация заполняется в рублях, никаких копеек там быть не должно. Взносы включаются все, но не более суммы, указанной в строке Добрый день, так как я могу разбить авансовый платеж за квартал на фиксированные взносы внесенные в этом квартале, то могу ли я уменьшить налог на часть именно часть фиксированных взносов внесенных в этом квартале, допустим налог за первый квартал составил , я заплатил взносов на , могу ли я заплатить налога уменьшив его на часть фиксированного взноса. Всегда здесь можно найти что-то умное. При этом оно изложено человеческим языком. Я платил налоги в первых кварталах, а в четвертом квартале дохода не было, так что налог не платил, зато уплатил страховые взносы. Получается что уменьшать на них уже нечего, и деньги пропадают? Или можно будет их зачесть в следующем году? Другими словами, осталось неясно, где учитывается сумма в строке Налог по УСН не считается поквартально, не бывает налога за 4 квартал. Бывает налог за год. Если у вас по итогам года переплата по налогу, то переплату можно зачесть в этом году или вернуть на счет. Перенести уплаченные в году взносы на год для уменьшения налога нельзя. Помогите, пожалуйста, рассчитать авансовые платежи за 1 кв года. Доход за 1 кв г. Налоги платятся в рублях, без копеек. Аноним , вот в этой теме на форуме приведите данные из своей декларации из раздела 1. И напишите, какого числа вы декларацию сдали. Или я не права? А какие налоги по сотрудникам добавятся, если они сами будут ИП и сами будут эти взносы платить? Ваш руководитель сам ИП? И все работники у него сейчас неоформлены вообще что ли? ИП в годы применяло режим доходы-расходы. Фиксированные платежи в фонды оплачены в январе года. С января года ИП применяет режим доходы. Можно ли уменьшить авансовый платеж за 1 кварта на сумму данных платежей? Помогите вот в какой ситуации. ИП УСН 6, вел деятельность в году. В году деньги на счете появились, деятельность возобновилась и тысяч были списаны по инкассо от налоговой. Ведь по факту налог был уплачен, пусть и не добровольно в первом квартале года. Буду крайне признателен за ответ, особенно если будет ссылка на норму закона в случае если налоговая откажется принимать это к вычету. Можете Когда их можно будет сминусовать с авансового платежа по доходам? При расчете авансов за 1 полугодие года. Все мои вопросы отпали Спасибо за то, что находите время отвечать!!! Не подскажите, если в году ПФ по итогам проверки взыскал недоимку по взносам за год, можно ли на эту сумму уменьшать единый налог? ИП УСН без работников. Как именно его уменьшить? Позвонил в налоговую, там говорят, типа ну Вы покажите сумму которую оплатили в ПФ в году как РАСХОД и у Вас уменьшится налоговая база. Если так сделать, в результате сумма которую нужно оплатить в качестве налога уменьшается там буквально на тысячи. Ну просто как бы РАСХОДная часть чуть больше и налог НЕМНОЖКО меньше. Или можно просто из суммы которая получилась к оплате в качестве налога - отнять сумму, которую оплатили в ПФ в году? Там и будет видна сумма, которая подлежит уплате за год строка минус строка Это уже другой человек задавал. Я У Меня доход минус расход УСН и в декларации есть только раздел 1. Пожалуйста, Вы можете еще раз ответить на мой вопрос? И пишутся они в графу расходов как в книге, так и в декларации. Подскажите пожалуйста, если оплатил фикс взносы в конце года, то можно уменьшить авансовый платеж УСН за первый квартал ? Эти взносы должны указываться в строке и уменьшать налог за год. Эти взносы должны указываться в строке и уменьшать налог за год Получается аванс за 1кв по-любому должен оплатить? Ну сейчас-то платить аванс за 1 квартал года уже поздно, уже налог за год платить надо. А если не уплатили аванс, то пени насчитают. Что - то как-то растерялась! И не важно, за себя это взносы или за работников. Сейчас ПФРу должен около 80 тысяч, а в налоговую около Если я заплачу эти 80 тыс в ПФР, могу я не платить 20 в налоговую? Практически весь год не платили взносы в ФСС, так как постоянно были суммы к возмещению из-за декретных , сейчас налоговая не принимает к вычету эти суммы начисленных взносов с зарплаты работающих сотрудников по причине отсутствия фактического перечисления. Можно ли уменьшить на сумму взносов по налогу за год или только аванс за 1 квартал ? Аноним , Вы писали: Добрый день,подскажите пожалуйста,не успела оплатить взносы и процент свыше т р. Ип, Усн доходы, без работников,спасибо за ответ. Взносы, уплаченные в июле будут уменьшать налог за 9 месяцев. За полугодие авансовый платеж на них уже не уменьшить. Но платить все равно смысл есть, а то ведь и в сентябре можете забыть. Поскольку июля это уже 3 квартал, а не 1 полугодие. Прочитав,понял,что ошибся и надо было заплатить омс до 31 марта. Цены Нативная реклама Связаться. ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах.

Рем дигга feat onyx текст

Общая характеристика населения и хозяйства австралии

Упрощенная система налогообложения

Приказ мчс 448 от 10.10 2016

Способ обхода icloud из резервной копии

Как выбрать ставку налога — 6% или 15%?

Сколько весит куб асфальта мелкозернистого

Велосипед bmx для детей

Report Page