Раздел 7 Ндс Курсовые Разницы

Раздел 7 Ндс Курсовые Разницы
Перейти с ЕНВД на патент можно до 31 декабря
Дженя спросил 14 ноября 2017 в 14:07
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться кто знает досконально заполнение декларации по НДС. ООО на общей системе налогообложения. Основной вид деятельности - оптовая торговля и производство. Стала досконально рассматривать сданные отчеты и поняла что никогда не заполняла раздел 7 по НДС. Дело в том что база по НДС и декларации по налогу на прибыль у меня всегда рвется на внерелизационные доходы. Их у меня три осн.вида: 1. курсовые разницы по расчетам в у.е. 2. проценты по займам к получению 3. излишки ТМЦ при инвентаризации. Все два года на запросы налоговой отвечала письмами о расшифровки доходов. Вопросов больше не было. Почитав поняла что раздел 7 я обязана заполнять по крайней мере в случаях 2 и 3. Вопрос: следует ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при расчете курсовых разниц (доходов)? Я прочитала что согласно пп 1 п3 ст 39 НК курсовые разницы не признаются реализацией товаров работ и услуг подлежащих налогообложению по НДС (ст 146 п.2 пп1 - присваевается код 1010801) ? Я поясню почему для меня данный вопрос актуален. В раздел 7 гр. 4 вносится сумма НДС которая не подлежит вычету (раздельный учет операций подлежащих и не подлежащих налогообложению НДС у меня не ведется и сумму придется ставить "пропорционально").
Цитата (Дженя): Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться кто знает досконально заполнение декларации по НДС. ООО на общей системе налогообложения. Основной вид деятельности - оптовая торговля и производство. Стала досконально рассматривать сданные отчеты и поняла что никогда не заполняла раздел 7 по НДС. Дело в том что база по НДС и декларации по налогу на прибыль у меня всегда рвется на внерелизационные доходы. Их у меня три осн.вида: 1. курсовые разницы по расчетам в у.е. 2. проценты по займам к получению 3. излишки ТМЦ при инвентаризации. Все два года на запросы налоговой отвечала письмами о расшифровки доходов. Вопросов больше не было. Почитав поняла что раздел 7 я обязана заполнять по крайней мере в случаях 2 и 3. Вопрос: следует ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при расчете курсовых разниц (доходов)? Я прочитала что согласно пп 1 п3 ст 39 НК курсовые разницы не признаются реализацией товаров работ и услуг подлежащих налогообложению по НДС (ст 146 п.2 пп1 - присваевается код 1010801) ? Я поясню почему для меня данный вопрос актуален. В раздел 7 гр. 4 вносится сумма НДС которая не подлежит вычету (раздельный учет операций подлежащих и не подлежащих налогообложению НДС у меня не ведется и сумму придется ставить "пропорционально").
Илья Антоненко, консультант портала Бухонлайн
Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС
НКК, спасибо за ответ! Я склонялась к такому. Меня просто смутил код операции в разделе 7 - "1010801 - операции указанные в п.3 ст 39 НК РФ". В 111 п 3 ст 39 - это " осуществление операций, связанных с обращением российской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики)". Я наверное не так поняла эти "операции". Еще раз спасибо.
Цитата (Дженя): НКК, спасибо за ответ! Я склонялась к такому. Меня просто смутил код операции в разделе 7 - "1010801 - операции указанные в п.3 ст 39 НК РФ". В 111 п 3 ст 39 - это " осуществление операций, связанных с обращением российской или иностранной валюты (за исключением целей нумизматики)". Я наверное не так поняла эти "операции". Еще раз спасибо.
Илья Антоненко, консультант портала Бухонлайн
НКК, большое спасибо за уточнение. но если можно проверьте. У меня импорт из Чехии. За товар я рассчитываюсь в евро. Перерассчитываю задолженность при поступлении товара, при оплате и на конец месяца. Отсюда и курсовые разницы. Это точно не мой случай?
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
Цитата (Дженя): НКК, большое спасибо за уточнение. но если можно проверьте. У меня импорт из Чехии. За товар я рассчитываюсь в евро. Перерассчитываю задолженность при поступлении товара, при оплате и на конец месяца. Отсюда и курсовые разницы. Это точно не мой случай?
Илья Антоненко, консультант портала Бухонлайн
НКК, большое Вам спасибо! Вы очень внимательны!
Конкурс к новому году
Подписки
О проекте
Редакционная политика
Обратная связь
Нужно ли заполнять раздел 7 декларации по НДС при расчете...
Некоторые изменения бухгалтерского учета курсовых разниц ...
Курсовые разницы в 2020 году. Указ Президента от 12.05.2020...
Раздел 7 декларации по НДС : как заполнить, что учесть?
Отражать ли в разделе 7 НДС -декларации валютно-обменные...
Сочинение 5 Класс Моя Кошка
Магистерская Диссертация По Переводоведению
Почему Рассеялось Легкое Дыхание Сочинение
Мировоззрение Примеры Для Эссе
Реферат На Тему Волейбол Стойка Волейболиста